九毛九(09922)发布截至2022年12月31日止年度业绩,录得公司权益股东应占年度溢利4928万元,(人民币,下同),上年同期溢利3.40亿元;基本每股盈利0.03元,上年同期每股盈利0.23元,派末期息每股0.01港元。
同期,收入40.06亿元,同比下降4.16%;店铺层面经营利润5.17亿元,同比下降36.17%;除税前溢利9433.1万元,同比下降81.35%。
截至2022年12月31日止年度,餐厅数量556,上年同期470。同期,翻座率上,九毛九为1.6,上年同期1.9;太二为2.6,上年同期为3.4。翻台率上,九毛九为2.4,上年同期2.8;太二为3.5,上年同期为4.4。顾客人均消费上,九毛九为55元,上年同期59元;太二为77元,上年同期为80元。
同期,同店销售上,九毛九为5.28亿元,上年同期5.93亿元;太二为19.69亿元,上年同期为25.35亿元。同店销售增长上,九毛九同比下降11%,太二同比下降22.3%。
公告称,来自九毛九的收入由截至2021年12月31日止年度的7.61亿元减少20.4%至2022年同期的6.01亿元,主要由于九毛九餐厅数目减少及2022年整体客流量因疫情反弹而有所下跌。来自九毛九的收入占总收入的比例由2021年的18.2%下降至2022年的15.1%,此主要由于拓展其他品牌。
来自太二的收入由截至2021年12月31日止年度的32.92亿元微跌5.6%至2022年同期的31.08亿元,主要由于2022年整体客流量因疫情反弹而有所下跌,部分被太二餐厅网络扩张所抵销。因此,来自太二的收入占总收入的比例由2021年的78.8%轻微下降至2022年的77.6%。
来自其他品牌的收入由截至2021年12月31日止年度的1.27亿元增加129.7%至2022年同期的2.92亿元,主要由于怂火锅因其扩张餐厅网络而贡献的收入增加。因此,来自其他品牌的收入占总收入的比例由2021年的3.0%上升至2022年的7.3%。